Faktúra DFB0377/24

Faktúra doručená: 28.6.2024
Číslo zmluvy: 3/2024

Dodávateľ
FALCO, s.r.o.
Pred Poľom 1600
911 01 Trenčín
IČO: 36310751
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
mäsové výrobky
Názov položky
mäsové výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,29 EUR