Faktúra DFB0809/23

Faktúra doručená: 22.12.2023
Číslo zmluvy: 1/2023

Dodávateľ
WERO s.r.o.
Sad na Studničkách 8964/2A
010 01 Žilina
IČO: 50916904
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec
Hoštínska 1620/3
020 01 Púchov
IČO: 17066913

ceny sú vrátane DPH
Oprava soc. zariadení CSSII
Názov položky
Oprava soc. zariadení CSSII
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25 501,56 EUR